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其他应付款怎么冲平账面价值(其他应付款怎么冲平)

导读 已用现金将其他应付款-XX公司的款项付了,XX公司的账款就不存在了,怎么可能还会挂着。他刚开始还有一笔分录应该是:借 XXX 贷 ...

已用现金将其他应付款-XX公司的款项付了,XX公司的账款就不存在了,怎么可能还会挂着。

他刚开始还有一笔分录应该是:借 XXX 贷 其他应付款-XX公司在付款后才又做这样的分录:借 其他应付款-XX公司 贷 现金这样其他应付款-XX公司的账面就平了如果当时应是一笔管理费用的科目的话 直接付现,那就更简单了借:管理费用-办公用品 贷:现金。

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